7月27日,九昇集團(tuán)組織全體財(cái)務(wù)人員對(duì)下屬10家分公司2021年上半年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
審計(jì)中,對(duì)賬目每個(gè)月份的費(fèi)用、報(bào)銷(xiāo)單的簽字情況以及銀行存款進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單簽字不齊全等問(wèn)題,立即進(jìn)行整改、補(bǔ)簽手續(xù),做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,確實(shí)做到專款使用的合規(guī)性、及時(shí)性和效益性,提高工作效率和工作質(zhì)量。
(通訊員 :李娟 李小亞 編輯:藍(lán)洋 審核:王進(jìn) 終審:黃炎)